Chuyên Viên Cao Cấp - Kiểm Toán Nội Bộ

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
Mức lương
Đang cập nhật
Địa điểm làm việc
Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm yêu cầu
3 Năm
Chi tiết tin tuyển dụng

Mô tả công việc

Xây dựng kế hoạch hoạt động Ban KTNB
(
Tỷ trọng: 10%)

Tham gia thiết lập và cập nhật khung KTNB, bao gồm sổ tay KTNB và các chuẩn mực liên quan khác trong khi thực hiện công việc KTNB.
Tham gia xây dựng và triển khai quy chế, chính sách, quy trình, quy định và kế hoạch KTNB;
Tham mưu cho Trưởng KTNB, QLCC KTNB về kế hoạch hoạt động Ban KTNB.

Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ
(Tỷ trọng: 20%)

Theo dõi và giám sát kết quả kiểm toán theo kế hoạch năm, từng đợt và báo cáo về Trưởng ban KTNB
Tham gia cùng Trưởng ban KTNB và trong việc chuẩn bị kế hoạch KTNB hàng năm và kế hoạch KTNB chi tiết.

Thực hiện kiểm toán
(Tỷ trọng: 30%)

Thực hiện các cuộc kiểm toán riêng biệt/ điều tra theo sự phân công của Trưởng ban KTNB
Hỗ trợ Trưởng ban KTNB và QLCC KTNB xây dựng Chương trình thực hiện kiểm toán;
Thảo luận với Trưởng ban KTNB về các rủi ro trọng yếu hoặc các phát hiện trong quá trình kiểm toán;
Sử dụng các phương pháp dựa vào rủi ro đã xác định từ Ban KTNB, thực hiện đánh giá rủi ro, xác định và đánh giá tính hiệu quả của các kiểm soát nội bộ;
Tham dự các buổi họp khởi động dự án với lãnh đạo của đối tượng được kiểm toán để thảo luận về quy trình kiểm toán và các công việc kiểm toán;
Hỗ trợ Trưởng KTNB cập nhật với đối tượng được kiểm toán về tình hình thực hiện các kế hoạch hành động khắc phục những vấn đề đã được phát hiện;
Thực hiện các công việc kiểm toán theo sự phân công của Trưởng ban KTNB để đạt được kế hoạch KTNB hàng năm và kế hoạch KTNB chi tiết đã đề ra;
Thảo luận các phát hiện, các kiến nghị và các mốc thời gian để khắc phục với người có trách nhiệm từ đối tượng được kiểm toán;
Tham dự các buổi họp tổng kết với lãnh đạo của đối tượng được kiểm toán để thảo luận các phát hiện trong quá trình thực hiện kiểm toán;
Công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ KTNB: Chuẩn bị và bảo quản các loại chứng từ kiểm toán như tài liệu làm việc, chương trình kiểm toán, các bằng chứng hỗ trợ, ghi chú, biên bản họp… đã được QLCC KTNB và Trưởng ban KTNB xem xét;
Tài liệu hóa kết quả kiểm toán và kiến nghị tương ứng cho những nội dung kiểm toán được phân công;
Tổng hợp các kết quả kiểm toán và các kiến nghị trong báo cáo kiểm toán và đệ trình cho Trưởng ban KTNB hoặc QLCC KTNB xem xét trước khi trình lên cho Trưởng ban KTNB xem xét và phê duyệt;
Các cuộc họp Ban KTNB:

- Tham dự các buổi họp thảo luận các vấn đề của Ban KTNB.
- Cập nhật tình hình các vấn đề được thảo luận trong các buổi họp của Ban KTNB.

Tham mưu cho Trưởng ban KTNB những giải pháp KTNB phù hợp và hiệu quả.

Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ
(Tỷ trọng: 10%)

Tham gia cùng Trưởng ban xây dựng Khung Quản trị rủi ro theo yêu cầu của HĐQT.
Hỗ trợ theo dõi, giám sát quy trình quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ ….đưa ra các ý kiến để hoàn thiện/cải thiện hiệu quả hoat động quản lý rủi ro, kiểm soát nội bộ…

Huấn luyện, Đào tạo nghiệp vụ
(Tỷ trọng: 10%)

Tham gia triển khai các buổi đào tạo của Ban KTNB.
Hỗ trợ Trưởng ban KTNB xây dựng các chương trình đào tạo cơ bản về KTNB, Kiểm soát nội bộ, Quản trị rủi ro cho các bộ phận/chức năng của PNJ, và các chương trình đào tạo chuyên sâu cùng chủ đề các kiểm toán viên nội bộ.

Đo lường cải tiến quy trình, quy định và công cụ hỗ trợ KTNB (Tỷ trọng: 15%)
Hỗ trợ Trưởng ban KTNB thực hiện:

Thực thi, cải tiến phương thức KTNB.
Cập nhật và điều chỉnh, hoàn thiện quy trình KTNB theo yêu cầu thực tế của công việc.
Rà soát, cập nhật, điều chỉnh và hoàn thiện các các chính sách, quy trình, quy định và hệ thống liên quan KTNB;
Thực hiện đo lường quy trình KTNB;

Thực hiện các công việc khác do
cấp trên giao
(Tỷ trọng: 5%)

Yêu cầu công việc

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Bằng cấp: Cử nhân trở lên – Chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán,…
Ưu tiên có các chứng chỉ Chuyên môn và năng lực hành nghề Kiểm toán nội bộ như Chứng chỉ kiểm toán nội bộ, Chứng chỉ kế toán quản trị, Chứng chỉ điều tra gian lận…
Các học vấn khác cần cho ngành nghề: Hiểu biết một cách hệ thống về các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.
Trình độ ngoại ngữ (nếu cần): sử dụng được tiếng Anh chuyên ngành

CÁC KINH NGHIỆM LIÊN QUAN

Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vực kiểm toán/tài chính phù hợp với đặc thù hoạt động của Công ty.
Kinh nghiệm chuyên môn: ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành kiểm toán, kiểm soát nội bộ/độc lập. Ưu tiên người có kinh nghiệm cả kiểm toán độc lập và kiểm toán nội bộ.

CÁC KỸ NĂNG

Kỹ năng công việc: Am hiểu quy định, quy trình tác nghiệp; kỹ năng nghiên cứu và điều tra; có kiến thức và thực hiện kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro; thu thập và phân tích dữ liệu; kỹ thuật giải quyết vấn đề.
Kỹ năng mềm: kỹ năng thuyết phục và giao tiếp; thương thảo; giải quyết mâu thuẫn; kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, tư duy phản biện.

Quyền lợi

Bảo hiểm, Phụ cấp, Thưởng

Cập nhật gần nhất lúc: 2024-04-03 12:29:25

Xem thêm
Người tìm việc lưu ý:
Bạn đang xem tin Chuyên Viên Cao Cấp - Kiểm Toán Nội Bộ - Mã tin đăng: 4138413. Mọi thông tin liên quan tới tin tuyển dụng này là do người đăng tin đăng tải và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cố gắng để có chất lượng thông tin tốt nhất, nhưng chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào liên quan tới tin việc làm này. Nếu người tìm việc phát hiện có sai sót hay vấn đề gì xin hãy báo cáo cho chúng tôi
Quy mô: 25 - 50
Trụ sở: 170E Phan Đăng Lưu, P3, Q Phú Nhuận

Thông tin chung

Ngành nghề
Kế toán - Kiểm toán
Cấp bậc
Nhân Viên
Kinh nghiệm yêu cầu
3 Năm
Trình độ yêu cầu
Đại học
Số lượng cần tuyển
Đang Cập Nhật
Hình thức làm việc
Nhân viên chính thức
Giới tính
Đang cập nhật
Hạn nộp hồ sơ
31/03/2024
Mẫu CV đẹp

Việc làm đề xuất liên quan

Việc làm đã xem gần đây